近日,国家广播电视总局发布《国家广播电视总局2022年度部门决算》。国家广播电视总局2022年度收、支总计均为536,571.85万元。与2021年度相比,收、支总计各减少49,745.6万元,降低8.5%。主要原因:一是按照统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算;二是受疫情影响,创收收入减少。
2022年度收、支总计均为536,571.85万元。与2021年度相比,收、支总计各减少49,745.6万元,降低8.5%。主要原因:一是按照统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算;二是受疫情影响,创收收入减少。
2022年度财政拨款收、支总计均为391,585.58万元。与2021年度相比,收、支总计各减少38,592.98万元,降低9%。主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。
2022年度财政拨款支出349,702.3万元,与2021年度相比,本年支出减少18,956.47万元,降低5.1%。主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。
2022年度财政拨款支出349,702.3万元,主要用于以下方面:外交支出242.99万元,占0.1%;科学技术支出7,417.6万元,占2.1%;文化旅游体育与传媒支出293,138.66万元,占83.8%;社会保障和就业支出31,114.44万元,占8.9%;节能环保支出477.34万元,占0.1%;住房保障支出17,311.27万元,占5%。
2022年度财政拨款支出年初预算为312,695.19万元,支出决算为349,702.3万元,完成年初预算的111.8%。其中:
1.外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项)年初预算为46万元,支出决算为43.99万元,完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是据实缴纳国际组织会费。
2.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)年初预算为199万元,支出决算为199万元,完成年初预算的100%。
3.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为2,463.1万元,支出决算为2,479.17万元,完成年初预算的100.7%。
4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为3,283.9万元,支出决算为3,075.06万元,完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分科研活动未按计划开展。
5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)年初预算为1,527万元,支出决算为1,863.38万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)年初预算为4,665.55万元,支出决算为4,236.19万元,完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分会议、差旅工作未按计划开展。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)年初预算为23,645.81万元,支出决算为24,754.91万元,完成年初预算的104.7%。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项)年初预算为7,291.86万元,支出决算为7,346.36万元,完成年初预算的100.7%。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)年初预算为44,006.97万元,支出决算为54,127.36万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金;二是2022年度执行中追加了基本建设等项目预算。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)年初预算为132,410.99万元,支出决算为147,933.03万元,完成年初预算的111.7%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)年初预算为655.98万元,支出决算为721.78万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中调剂增加了广播电视节目内容阅评等项目预算。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为44,817.05万元,支出决算为54,019.03万元,完成年初预算的120.5%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中追加了基本建设等项目预算。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1,867.92万元,支出决算为1,756.98万元,完成年初预算的94.1%。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为11,057.16万元,支出决算为10,649.18万元,完成年初预算的96.3%。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)年初预算为471.2万元,支出决算为530.67万元,完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11,277.09万元,支出决算为12,125.65万元,完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5,638.61万元,支出决算为6,051.95万元,完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
18.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0万元,支出决算为477.34万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13,060万元,支出决算为12,990.05万元,完成年初预算的99.5%。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为550万元,支出决算为543.22万元,完成年初预算的98.8%。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为3,760万元,支出决算为3,778.01万元,完成年初预算的100.5%。
人员经费116,524.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费14,100.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。
2022年度“三公”经费财政拨款预算为3,150.58万元,支出决算为1,823.04万元,完成年初预算数的57.9%。较上年决算数1,891.79万元减少68.75万元,降低3.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响,压减因公出国(境)及接待活动预算;二是按照中央“过紧日子”和“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务用车出行减少。
2022年度“三公”经费财政拨款决算支出中,因公出国(境)费24.21万元,占1.3%;公务用车购置及运行费1,763.21万元,占96.7%;公务接待费35.62万元,占2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为554.14万元,支出决算为24.21万元,完成预算数的4.4%。较上年决算数0万元增加24.21万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分出国任务取消。决算数较上年增加的主要原因是2022年因公出国(境)团组1个(累计4人次),2021年无因公出国(境)团组。
2.公务用车购置及运行费预算为2,424.35万元,支出决算为1,763.21万元,完成预算数的72.7%。较上年决算数1846.19万元减少82.98万元,降低4.5%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央“过紧日子”和“八项规定”要求,厉行节约,减少了公车的使用。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务用车出行减少。其中:
公务用车购置费支出236.9万。